审计内控
培训通知
- 2021/2/26 构建大型公立医院监督体系的实践与思考
- 2021/2/26 新形势下事业单位内部审计与纪检监察结合的研究
- 2021/2/26 风险导向内部审计在医院风险管理中的应用
- 2021/2/26 加强医院合同管理,提高内部控制有效性
- 2021/2/26 医院内部审计对物资采购风险控制探究
- 2021/2/26 强化医院内控制度建设提高财务管理水平
- 2021/2/26 会计审计风险因素与信息化审计策略
- 2021/2/26 公立医院国有资产管理存在的问题及对策
- 2021/2/22 关于深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案
- 2020/8/12 公立医院内部控制下的合同管理薄弱环节及应对措施
- 2020/8/12 加强医用耗材的付款管理是公立医院内部控制
- 2017/12/1 建立健全医院内部控制制度的措施
- 2017/11/21 医院财务内控管理中存在的常见问题及对策
- 2017/12/1 浅谈大型公立医院经济合同审计的内部控制
- 2017/11/22 医院工程审计的风险及防范方法
- 2017/11/21 浅议医院基建工程内部审计的现状及对策
- 2017/12/1 浅析对医用耗材采购管理的内部审计