审计内控
培训通知
- 2025/3/18 离任经济责任审计风险与措施
- 2024/9/23 浅谈合规管理体系的五个环节
- 2024/9/23 浅谈法务、合规、内控与审计
- 2024/9/23 法务合规内控风险一体化管理的四梁八柱
- 2021/3/26 优化公立医院固定资产管理的内部审计实务探析
- 2021/3/26 内部审计在医院经济管理中的重要性分析
- 2021/3/26 医院检验试剂采购现状调查与管理探讨
- 2021/3/26 公立医院政府采购风险评估机制建设研究
- 2021/3/26 公立医院基建维修工程的内部审计实践与探索
- 2021/3/21 转型阶段公立医院内部控制之环境与风险评估
- 2021/3/21 医院耗材成本管控的主要环节与技术手段
- 2021/3/15 公立医院基于互联网新型支付方式下的内部控制研究
- 2021/3/15 构建廉洁风险防控平台促进医院内部控制
- 2021/3/15 某地巡察反馈财务问题的整改案例
- 2021/3/15 公立医疗卫生机构监察对象范围探析
- 2021/3/15 从医院部分合同的审查看招标文件审理的重要性
- 2021/2/22 卫生计生系统内部审计工作规定
- 2021/2/26 公立医院内部管理干部经济责任审计探析
- 2021/2/26 关于新形势下行政事业单位领导干部经济责任审计内容变化的探讨
- 2021/2/26 关于加强医院内部经济责任审计成果运用的探究